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礼嘉中学2005年财务审计的报告
发布日期:2006年05月09日     点击次数:     录入者:2006年5月9日      来源:

对于武进区礼嘉中学2005年财务审计的报告

陆伟刚

                        00六年一月二十二日

各位代表:

我受学校工会经审小组的委托,作有关2005年学校经审工作的说明,敬请各位代表审议。

在经审过程中,我们听取了学校主办会计孙伟同志的有关介绍和说明,查阅了2005年度学校行政账目和单据,现向各位代表作如下说明。

总体上来说,学校会计部门严格执行国家财务法规,遵守财经纪律,执行校行政和教代会制定的规章制度,学校行政账目收支清楚,能做到账账、账据、账表相符。会计室内也有完善的内控制度,会计和出纳合理分工,明确职责,相互监督。收入方面,学校的收入能及时入账,我们没有发现瞒报收入的情况,也没有发现学校乱收费的现象,学校收费能执行物价局标准,做到先公示或发告家长书而后收费,做到公开、公正。支出方面,会计室能坚持校长“一支笔”审批制度,比较规范。如果是采购物品或物资,报销凭证上还有采购和入库验收人员签字;如果是发放补贴或费用,则凭证上还有制表和复核人员签字。

对学校基建、设备采购等大型经济活动,审计结果认为:所有项目均有教育局审批报告,设备采购进行招投标,并签订合同;结算时则按工程审计定价或合同付款,购物有验收入库单。

当然,在审计工作中也发现一些问题。

一是学校水电费支出相当惊人,水费每年要二万,还不包括深井泵更换维修费用,全年电费达到27万之多(平均每月2万),如果我们全校师生能做到节约用水用电,应该有压缩的空间。

二是学校招待费用也相当高,对此我们建议学校行政在公务活动中就是否招待、招待规格、招待责任人方面形成一个可以操作执行的规定,以堵塞可能出现的漏洞。

叁是审计过程中还发现以材料票抵冲工程款报销的现象

我们经审小组叁位成员的会计业务水平极其有限,再加上时间比较仓促,经审报告中一定会存在诸多问题,请各位代表批评指正。

 

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